Добрый день дорогие форумчане помощники! Помогите сделать проводки правильно! За нас оплатила счета другая организация, наш постоянный покупатель, как мне отразить у себя оплаты, акт сверки с тем кому оплатили у меня не идет! Спасибо большущее
Comments
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
Юлия Радская, Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.66.38)
Цитата: За нас оплатила счета другая организация, наш постоянный покупатель, как мне отразить у себя оплаты
Какие счета? От Поставщиков? Вы должны поставщикам по счету 60.01? А покупатель вам по счету 62.01, так? Если да, то делайте документ Корректировка долга - Проведение взаимозачета.
Kamushek, доброе утро! Помогите мне сделать эту операцию, я впервые ее делаю, что то у меня не получается.
Организация А (наш постоянный покупатель) заплатила
Организации Б за
Организацию В (это мы)
Сначала надо сформировать ОСВ по счетам 60 и 62
Цитата: Организация А (наш постоянный покупатель) заплатила
Есть по этой организации долг перед вами, сальдо на 62.01?
Цитата: Организации Б за
Это ваш Поставщик, у вас есть долг перед ним, сальдо на счете 60.01?
Kamushek, Организация А (наш постоянный покупатель) провела у себя по банку Дт 76,09 (Организация В - т.е. мы) Кт 51
Долг есть перед нами (мы должны по отгрузкам Организации А)