Здравствуйте! Подскажите, почему при проведении реализации услуги (акт, накладная, УПД) она попадает на счет авансов 62.02? Счет выписан концом месяца (соответственно и документ реализации также) Как это исправить, чтобы реализация стала на счет 62.01?